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    2017年10月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2017    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    注冊會計師釆用風險評估程序了解被審計單位及其環(huán)境,了解被審計單位及其環(huán)境的時間是

    • A、貫穿于整個審計過程的始終
    • B、在進行審計計劃時
    • C、在進行期中審計時
    • D、在承接審計業(yè)務(wù)和續(xù)約時
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    ABC會計師事務(wù)所審計甲公司2016年度財務(wù)報表,審計項目組認為貨幣資金的存在和完整性認定存在舞弊導致的重大錯報風險,審計工作底稿中與貨幣資金審計相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:

    1)2017年3月2日,審計項目組要求甲公司管理層于次日對庫存現(xiàn)金進行盤點, 3月3日中午審計項目組在現(xiàn)場實施了監(jiān)盤。

    2)因?qū)坠竟芾韺犹峁┑你y行賬戶清單的完整性存有疑慮,審計項目組前往當 地中國人民銀行查詢并打印了甲公司已開立銀行結(jié)算賬戶清單,結(jié)果滿意。

    3)審計項目組向甲公司索取了其編制的主要銀行結(jié)算賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié) 表,檢查銀行存款調(diào)節(jié)表結(jié)果都調(diào)節(jié)相符,審計項目組確認了其結(jié)果正確。

    4)審計項目組對年末余額大于10萬元的銀行賬戶實施函證,結(jié)果滿意。

    5)針對年末銀行存款余額調(diào)節(jié)表中企業(yè)已開支票銀行尚未扣款的調(diào)節(jié)項,審計項 目組通過檢查相關(guān)的支票存根和記賬憑證予以確認。

    6)審計項目組發(fā)現(xiàn)招商銀行詢證函回函上的印章與以前年度的不同,詢問了會計 主管,其解釋招商銀行于2016年中變更了印章樣式,審計項目組認可了甲公司管理層的解釋。

    【要求】

    針對上述第(1)至(6)項,逐項指出審計項目組的做法是否恰當,如不恰當,提出改進建議。


    注冊會計師在下列哪種情況屬于禁止披露客戶的有關(guān)信息?

    • A、為法律訴訟準備文件
    • B、出于第三方利益使用客戶信息
    • C、監(jiān)管機構(gòu)依法進行的質(zhì)量檢查
    • D、取得客戶的授權(quán)

    為證實銷售交易是真實的,注冊會計師執(zhí)行的下列審計程序中恰當?shù)挠?/h3>
    • A、從主營業(yè)務(wù)收入明細賬中抽取若干筆分錄,追查有無發(fā)運憑證及其他佐證
    • B、檢查銷售交易記錄清單確定是否存在重號情況
    • C、檢查銷售賒銷審批手續(xù)及發(fā)貨審批手續(xù)
    • D、將銷售發(fā)票與商品價目表核對
    • E、檢查相關(guān)的銷項稅額

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